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任青竹

作品数:3 被引量:7H指数:2
供职机构:长江大学管理学院更多>>
发文基金:国家大学生创新性实验计划湖北省教育科学“十二五”规划课题更多>>
相关领域:经济管理环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇内部控制
  • 2篇高校
  • 1篇行政事业
  • 1篇行政事业单位
  • 1篇政事
  • 1篇审计
  • 1篇校内
  • 1篇内部控制规范
  • 1篇控制审计
  • 1篇高校内部

机构

  • 2篇长江大学

作者

  • 2篇任青竹
  • 2篇吴杰
  • 1篇黎丹
  • 1篇田艳

传媒

  • 1篇商业会计
  • 1篇中国乡镇企业...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
3 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
高校内部控制审计存在的问题及对策被引量:3
2013年
内部控制审计是对内部控制执行是否有效所进行的一项测评活动。本文在弄清内部控制审计的必要性之后,通过分析高校内部控制审计现况中存在的问题及成因提出了关于内控意识、审计模式、审计评价标准、审计人员素质、信息渠道等方面的解决对策,以完善内部控制体系建设,帮助实现内部控制审计目标,保证审计质量的目的。
任青竹田艳吴杰
关键词:高校内部控制审计
《行政事业单位内部控制规范》在高校的应用探索被引量:4
2014年
本文首先分析了高校的特点,并从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等五方面探讨了我国高校内部控制的现状,最后就合理应用《行政事业单位内部控制规范》提出了加强高校内部控制的措施。
黎丹任青竹吴杰
关键词:内部控制规范
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